通知公告

部门概况

广东金融学院审计处是我校下辖内部审计机构,下设财务审计科和基建审计科,目前共有五人。

审计处在学校主要负责人的直接领导下,依照国家审计法律法规、上级主管部门和学校各项相关内部审计规章制度,对学校及所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理人员履行经济责任情况等,实施独立、客观监督并作出评价和建议,以促进学校完善治理、提高教育资金使用效益和实现事业目标。




校内规章制度

广东金融学院内部控制审计办法…

第一章  总 则第一条  为规范学校内部控制审计工作,促进学校内部控 制不断完善并有效实施,根据《中华人民共和国审计法》(2021)、 《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第 11 号)………[详细信息]

新闻信息

广东金融学院财务审计等行政片…

​   为高标准高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,引导广大党员同志在学习中感悟初心、传承使命、增强党性………[详细信息]

广东金融学院审计处